就是我有个朋友在学校当会计,他们学校的天然气费是预付嘛,每次冲10万进去,然后用了10万对方公司才给开票,然后他们去年5月到这个月用了十多万了,开发票过来,她要怎么做账?他们学校之前那个会计每个月有预提天然气费用,然后下个月再计提又冲上个月的那笔,现在账上累计17万了,她现在收到17万发票能不能一次性把之前预提的费用冲了在重新入账?之前会计喊他把发票附在去年预付账款10万的后面,但是那个附件只能说银行回单,附一张管理费用发票又不入账不对啊
白羊
于2019-05-30 18:14 发布 1216次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-05-30 18:32
你现在收到的发票直接冲之前预提的17万就可以了,不用重新做账
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你现在收到的发票直接冲之前预提的17万就可以了,不用重新做账
2019-05-30 18:32:21
你好 如果没收到发票先付款的可以先做预付账款 收到发票冲预付账款做费用 如果你能确保当月能收到发票的 就直接计入费用即可
2019-03-08 09:52:50
你十月份收到发票,可以直接付到九月份账里就行。
2021-10-26 09:34:58
差旅费、劳务费都可以先计入管理费用,然后待收到发票以后,附在银行回单后面。
2018-06-01 14:17:13
借管理费用,那就是直接支出了。借 应付账款~电信公司,贷银行,那就是以前还的欠款
2020-04-16 11:46:53
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