老师,我们买的产品是技术,对方给我们开3个点(他们有优惠)的技术服务费,我们却是作为产品把东西卖出去,需要给客户开13个点稅的票,税金太高了,如果我委托我们另外个小规模公司代处理这笔订单,就只用开3%的发票,进项票就我们公司收着,开票就另外家开出去,这样会有啥税务风险不。两家公司法人都是同一个人
仁爱的秀发
于2019-05-31 10:48 发布 1000次浏览
- 送心意
武老师
职称: 注册会计师
2019-05-31 11:28
你们公司是分公司之间的关系吗,同学
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同学你好
小规模不用进项
增值税是1%
2021-10-12 09:36:13
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你们公司是分公司之间的关系吗,同学
2019-05-31 11:28:51
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你销售了材料没有进项发票可以开材料的,有购入正常做汇算清缴调增
2019-06-16 19:50:15
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同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
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你是税控盘的服务费,税控盘的服务费要去税局备案,其他服务费不用的,直接抵扣
2018-11-05 16:31:21
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仁爱的秀发 追问
2019-05-31 11:42
武老师 解答
2019-05-31 12:13