送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-05-31 14:11

你好 借应付账款 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 利润分配 再做借 管理费用 贷应付账款

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相关问题讨论
是的,是这样账务处理的
2019-10-11 08:42:02
1,是的,不能抵扣 不能认证抵扣,也就不存在认证了再做进项税额转出的分录
2016-06-13 22:17:18
同学 你好 收到增值税发票 会计分录如下: 借: 管理费-办公用品1482.76 应交税金-应交增值税-进项税额237.24 贷: 银行存款 1720 进项税额转出 借:管理费用——办公用品 15 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出 15
2018-12-04 15:40:50
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,你写的进项税额转出的分录正确
2019-12-16 20:10:03
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