#提问#收到福利费的专票时,借:管理费用-福利费100 0 应交税费–应交增值税(进项税额)30 贷:库存现金1030 不允许抵扣做进项税额转出的会计分录怎么做啊?是不是借:应交税费–应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费–应交增值税(进项税额)?
coming
于2019-12-16 20:13 发布 1199次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-12-16 20:14
您好
借管理费用30
贷应交税费-应交增值税 进项税额转出30
相关问题讨论
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
是的,是这样账务处理的
2019-10-11 08:42:02
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
借 :管理费用-冰箱 688.79
应交税费-应交增值税(进项税额)110.21
贷: 银行存款 799.00
进项转出
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额)-110.21
转费用
借: 管理费用 110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-110.21
这个对吧?
2018-07-19 11:50:44
借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
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