- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,借;管理费用,应交税费(进项税额),贷;银行存款等科目
2019-05-31 17:11:25
1、收到费用报销单以及对应发票时: 借:管借:管理费用(根据费用所属部门计入相关科目) 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2022-11-20 21:48:00
您好,分录,借;其他应收款-XXX(老板姓名),贷:现金或者银行存款。需要补一张费用报销单的(找发票顶替),之后,借:应付职工薪酬-福利费,贷:其他应收款-XXX(老板姓名)
2017-03-22 11:18:00
这个是费用,那这个原则是需要做借以前年度损益调整,贷其他应付款,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整 借其他应付款 贷库存现金,,要是金额不大可以直接做借xx费用 贷库存现金,金额大就用上面那个
2020-03-04 08:31:22
你好,对方签收的 补偿款单据
借;在建工程 贷;银行存款
2016-12-15 14:52:58
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