企业所得税这个报表,我们有业务招待费,但是我们现在是没有收入。然后,期间费用里有业务招待费,但是纳税调整这个明细里头我就没有写,现在税务局让那个纳税调整明细表里也要也要写业务招待费。我是不是直接就填一个账载金额,他直接就出来调增金额,调增金额就是不能抵扣的是吧。
ajgojgpa
于2019-05-31 17:50 发布 1345次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-05-31 17:51
你好,嗯嗯,是的呢,是的
相关问题讨论
你好,调增之后有补交企业所得税吗
2018-05-28 16:04:56
您好
企业所得税汇算清缴,纳税调整明细表中的业务招待费包含计入开发间接费的招待费
2022-05-17 14:27:22
是不可以的,哪里有这样的事情。
而且要注意业务招待费只要发生,就会涉及到纳税调增的。
2019-04-26 10:59:58
你好,嗯嗯,是的呢,是的
2019-05-31 17:51:43
你好,是不是当年没有取得收入,不得做任何扣除
2018-04-18 17:39:32
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ajgojgpa 追问
2019-05-31 17:57
王晶老师 解答
2019-06-01 10:44