- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-06-01 08:15
您好,您和其他公司提供的服务就确认收入,借应收账款贷主营业务收入应交税费——应交增值税,您为这发生的应该都是人工支出,那这部分人员的工资就记入主营业务成本,借主营业务成本贷应付职工薪酬——工资,发放工资,借应付职工薪酬——工资贷银行存款等
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您好,您和其他公司提供的服务就确认收入,借应收账款贷主营业务收入应交税费——应交增值税,您为这发生的应该都是人工支出,那这部分人员的工资就记入主营业务成本,借主营业务成本贷应付职工薪酬——工资,发放工资,借应付职工薪酬——工资贷银行存款等
2019-06-01 08:15:23
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你好同学
借:销售费用 贷:银行存款
这样入成是费用就好同学。
2020-06-02 10:40:54
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你好 为什么多开了6万发票 具体业务是发生的多少 具体是物流费吗
2020-05-08 09:56:01
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借,主营业务成本300+900+900
其他应付款270
贷,银行存款
2019-10-26 15:16:11
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您好!可以先计入原材料或者周转材料
2017-10-12 15:13:28
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