送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-06-01 10:20

你好,期初数应该按照0建账,之后你现金和银行存款,根据其来源做凭证就好,不能不明不白的金额作为期初余额

王想燕 追问

2019-06-01 10:23

哦谢谢老师,那我输到快账里面去了,我应该怎么删除?不知道在哪里删除

徐阿富老师 解答

2019-06-01 10:29

你好,如果删除不了可以改为0

王想燕 追问

2019-06-01 10:35

也是修改不了老师

徐阿富老师 解答

2019-06-01 10:39

那你是已经初始化结束了吧

王想燕 追问

2019-06-01 10:51

应该是吧,那要怎么办?

徐阿富老师 解答

2019-06-01 11:19

你好,那就不能动期初数了,如果数据不准确,那做凭证调整

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相关问题讨论
你好,期初数应该按照0建账,之后你现金和银行存款,根据其来源做凭证就好,不能不明不白的金额作为期初余额
2019-06-01 10:20:08
你好,一般是无法完成建账的
2016-11-25 12:07:18
您好!你只能一笔一笔核对。没有别的方法。
2017-03-20 11:53:37
你好,建账初期,按照零余额建账,后面根据相关的银行回单或者发票再做凭证入账
2019-06-12 10:53:18
你好; 你们是老公司 ; 只有这两个 科目的话;  你对应的栏次 录入利润分配-未分配利润去 录平衡   
2022-03-21 09:37:35
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