- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-06-01 10:20
你好,期初数应该按照0建账,之后你现金和银行存款,根据其来源做凭证就好,不能不明不白的金额作为期初余额
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你好,期初数应该按照0建账,之后你现金和银行存款,根据其来源做凭证就好,不能不明不白的金额作为期初余额
2019-06-01 10:20:08
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你好,一般是无法完成建账的
2016-11-25 12:07:18
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您好!你只能一笔一笔核对。没有别的方法。
2017-03-20 11:53:37
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你好,建账初期,按照零余额建账,后面根据相关的银行回单或者发票再做凭证入账
2019-06-12 10:53:18
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你好; 你们是老公司 ; 只有这两个 科目的话; 你对应的栏次 录入利润分配-未分配利润去 录平衡
2022-03-21 09:37:35
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