送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-01 10:23

您好
请问多付的100以后还会开具发票或者退款或者抵减以后货款么

蒋蒋 追问

2019-06-01 10:23

不会

bamboo老师 解答

2019-06-01 10:24

多付的100计入营业外支出科目

蒋蒋 追问

2019-06-01 10:25

不是我们要多付的,是我们付了1000,但是有1100的货

bamboo老师 解答

2019-06-01 10:26

抱歉 理解错了
那您1100的货 按1000的成本入账即可 降低货物的单位成本

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相关问题讨论
您好 请问多付的100以后还会开具发票或者退款或者抵减以后货款么
2019-06-01 10:23:40
暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-04-29 09:19:32
你好 借;应付账款 贷;银行存款, 按实际付款金额做这个分录,多付的金额体现在应付账款借方余额,也就是预付账款
2018-09-27 15:37:55
是否取得增值税专用发票还是取得增值税普通发票,如果取得普票,上述凭证处理正确,如果有税,请在验票时加入应交税费——应交增值税(进项税额)科目
2017-05-24 18:03:17
你好,正常的流程应当是这样的 暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-09-14 16:25:04
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