送心意

陈静老师

职称,中级会计师

2019-06-01 17:50

你好,是的,你的理解正确.

點、 追问

2019-06-01 17:54

老师,那转出未交增值税期末金额在贷方,在贷方,这个怎么清账

陈静老师 解答

2019-06-01 17:57

你好,不好意思看错了,应交税费-应交增值税(转出多交增值税)期末有金额在借方,贷:应交税费-未交增值税做完后上交,借:应交税费-未交增值税  贷银行存款

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你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
你好,月末转出未交增值税,即本月销项税额大于进项税额,要缴纳增值税;月末转出多交增值税,即本月销项税额小于进项税额
2020-07-27 23:17:01
 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
你好,多缴部分留在未交的借方,在下期应交的也就是下期转入未交的贷方数做抵减
2019-12-19 09:49:01
对的,是的,是这么做的。
2022-09-15 16:16:24
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