送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-06-01 18:10

同学。收到时作为其他应付款处理,购买材料属于材料增加银行存款减少。这并不影响。

学堂用户_ph107915 追问

2019-06-01 18:39

到时我们给项目经理的钱,,,

学堂用户_ph107915 追问

2019-06-01 18:40

到时怎么平账

学堂用户_ph107915 追问

2019-06-01 18:41

有没有完整的账务处理方式

陈诗晗老师 解答

2019-06-01 18:48

借:银行存款
贷:其他应付款
借:原材料
贷:银行存款
领用时
借:其他应付款
贷:原材料

学堂用户_ph107915 追问

2019-06-01 18:54

那给项目经理项目款的时候怎么处理,这样我们不就欠项目经理了吗

陈诗晗老师 解答

2019-06-01 19:02

你哪里 欠他款,你材料他用的时候这款不就归还 了

学堂用户_ph107915 追问

2019-06-01 19:10

感觉串联不了

学堂用户_ph107915 追问

2019-06-01 19:11

我的问题是他打进来的钱不等于我们公司实际打给供应商的金额,

学堂用户_ph107915 追问

2019-06-01 19:12

就算不欠他嘛,但是后期的结转成本和确认收入呢,怎么分录

陈诗晗老师 解答

2019-06-01 19:24

你是相当 于你外包给项目经理做的。那么发生的实际成本 就是你的成本 啊,完工比确认为收入。这不影响他提前打款进来的。
提前打款就是直接作为往来款核算,后面给他支付进再对冲就是了

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同学。收到时作为其他应付款处理,购买材料属于材料增加银行存款减少。这并不影响。
2019-06-01 18:10:59
借:开发成本 贷:银行存款
2018-06-01 17:50:36
你好,借;银行存款,贷;专项应付款 借;原材料,贷;银行存款
2019-06-04 15:07:13
你好,借;银行存款,贷;其他应付款
2019-08-07 16:26:52
你们是做工程项目的工地吗
2021-12-04 10:14:04
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