送心意

文老师

职称中级职称

2019-06-02 11:34

您好,您是销售了才算返利,还是进货了就算返利

大气的洋葱 追问

2019-06-02 11:41

供应商按进货数量给返

大气的洋葱 追问

2019-06-02 11:42

我们月未得按实际销售数量冲减成

文老师 解答

2019-06-02 11:54

那这样的花,您就只能一次按600件转,您7000的怎么入账的呢

大气的洋葱 追问

2019-06-02 11:59

返利第二个月供应商会返到帐户里,这时分录应该是   借:预付帐款  贷:其他应收款一返利,但计提分录又不会做了   借:其他应收款一返利,贷:

大气的洋葱 追问

2019-06-02 12:03

麻烦老师从计提返利丶收到返利、月未按实际销售数量计算返利后,冲减销售成本的会计分录帮我做下,谢谢

文老师 解答

2019-06-02 14:19

那您这返利是不是要冲减供应商的货款

大气的洋葱 追问

2019-06-02 14:20

嗯,下次打款冲减货款

文老师 解答

2019-06-02 14:21

返利应该是冲减成本,你可以贷主营业务成本或者是借主营业务成本负数

大气的洋葱 追问

2019-06-02 14:22

那计提返利时怎么做呢?借:其他应收款一返利   贷记什么呢?

文老师 解答

2019-06-02 14:41

应该是不是冲减供应商的应付账款,也就是贷应付账款

文老师 解答

2019-06-02 14:42

不对,应该是冲减应付账款的,这里应该是贷主营业务成本

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