采购桂林雨星水鞋5000元,做暂估,借:原材料-水鞋5000、贷:应付账款-暂估往来-桂林雨星5000元;对方发票未到,集团已经付款,通知公司入账,在发票未到时付款,分录该怎么做?
温柔的台灯
于2019-06-02 17:06 发布 728次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
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同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32
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老师我这可以吗分录暂估材料的还是就是应付账款~应付暂估款呢
2017-10-19 09:35:19
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您好,因为需要做暂估,发票未到的暂估入库材料,贷方就应当通过应付账款—暂估核算。
2020-06-06 01:23:59
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您好,一般情况下是的。分录,借:原材料;贷:应付账款。借:应付账款;贷:银行存款 。
2016-12-12 21:10:00
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那应付账款不是又多了
2016-03-22 19:41:40
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