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亿玲
于2019-06-02 18:43 发布 1029次浏览
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-06-02 18:45
你好1检查一下,是不是录入有误2检查一下,是不是借贷方向反了
亿玲 追问
2019-06-02 18:46
我现在只录入了资产上的数据,负债和其他表得数据怎么填
要根据什么来填呢
老江老师 解答
2019-06-02 18:48
一样的填写呀,并没有特殊的地方
2019-06-02 18:51
负债这边的数据我不知道哇,我填写的资产这边都是银行余额和我知道要收回来的钱,还有需要付出去的钱,其他的该怎么填
2019-06-02 18:53
你没有科目余额表,就建账?问一下,老板投入了多少资本金,填到实收资本,差额列入未分配利润
2019-06-02 18:54
没给我
2019-06-02 18:56
先在负债上,其他应付款中列示,调平,以后看具体情况再作调整
都没做过
2019-06-02 18:57
我该怎么处理呢
2019-06-02 18:58
现在资产方有了,权益方咱也不知道,为了平衡建账,先把金额列到其他应付款中吧
全部建入其他应付款吗
2019-06-02 19:00
是的以后发现问题,再从其他应付款中调整对了,他以前申报过吗?查查有没有申报过报表
2019-06-02 20:20
这是做的内账
没有这些
2019-06-02 20:22
我是根据内账去做的,我该怎么做呢
2019-06-02 21:13
还是刚才的方法,挂往来,等后期慢慢调整
2019-06-02 21:42
后期怎么体调整呢
2019-06-02 22:06
看情况,如债权人来要账了,咱把其他应付转到应付账款.....
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老江老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
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2019-06-02 18:46
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2019-06-02 18:58
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