送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-06-02 18:45

你好
1检查一下,是不是录入有误
2检查一下,是不是借贷方向反了

亿玲 追问

2019-06-02 18:46

我现在只录入了资产上的数据,负债和其他表得数据怎么填

亿玲 追问

2019-06-02 18:46

要根据什么来填呢

老江老师 解答

2019-06-02 18:48

一样的填写呀,并没有特殊的地方

亿玲 追问

2019-06-02 18:51

负债这边的数据我不知道哇,我填写的资产这边都是银行余额和我知道要收回来的钱,还有需要付出去的钱,其他的该怎么填

老江老师 解答

2019-06-02 18:53

你没有科目余额表,就建账?
问一下,老板投入了多少资本金,填到实收资本,差额列入未分配利润

亿玲 追问

2019-06-02 18:54

没给我

老江老师 解答

2019-06-02 18:56

先在负债上,其他应付款中列示,调平,以后看具体情况再作调整

亿玲 追问

2019-06-02 18:56

都没做过

亿玲 追问

2019-06-02 18:57

我该怎么处理呢

老江老师 解答

2019-06-02 18:58

现在资产方有了,权益方咱也不知道,为了平衡建账,先把金额列到其他应付款中吧

亿玲 追问

2019-06-02 18:58

全部建入其他应付款吗

老江老师 解答

2019-06-02 19:00

是的
以后发现问题,再从其他应付款中调整
对了,他以前申报过吗?查查有没有申报过报表

亿玲 追问

2019-06-02 20:20

这是做的内账

亿玲 追问

2019-06-02 20:20

没有这些

亿玲 追问

2019-06-02 20:22

我是根据内账去做的,我该怎么做呢

老江老师 解答

2019-06-02 21:13

还是刚才的方法,挂往来,等后期慢慢调整

亿玲 追问

2019-06-02 21:42

后期怎么体调整呢

老江老师 解答

2019-06-02 22:06

看情况,如债权人来要账了,咱把其他应付转到应付账款.....

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