- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-06-03 08:47
转款时,借,预付账款,贷,银行存款3000
到票时,借,原材料,应交税费~应交增值税~进项税,贷,预付账款3000,应付账款9000
相关问题讨论

您好
请问是自己单位开出的专票吗
2021-04-26 14:01:01

您好
请问是收到专票还是开出
2021-04-26 13:57:10

借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费
2018-01-23 22:45:21

转款时,借,预付账款,贷,银行存款3000
到票时,借,原材料,应交税费~应交增值税~进项税,贷,预付账款3000,应付账款9000
2019-06-03 08:47:50

借预付账款 贷银行3000 借xx 进项税额 贷预付账款 120000
2019-06-03 08:44:35
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