送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-06-03 09:41

你好
借:应收账款
贷:主营业务收入 20000
应交税金-应交增值税 2600

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相关问题讨论
你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 20000 应交税金-应交增值税 2600
2019-06-03 09:41:58
你好,借;银行存款 贷;其他业务收入
2018-04-25 15:15:51
你好,还需要附上出库单,送货单
2019-07-20 09:31:31
借:银行存款(或应收账款) 贷:其他业务收入 应交费税-应交增值税(销项税额) 2、销售原材料实现销售后,应同时结转原材料账面成本,会计分录为: 借:其他业务成本 贷:原材料
2020-04-01 21:35:05
借:原材料 贷:应付账款-暂估,发票到了,红字冲销借:原材料 贷:应付账款-暂估,然后做,借:原材料 应交税费-进项 贷:应付账款-**公司,领用材料,借:生产成本 贷:原材料
2016-11-09 15:53:12
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