老师入固定资产,借固定资产,贷什么? 问
没有支付的其他应付款 如果已经支付了银行存款。 答
供应商款项支付多了,现在对方要求我们写收据,然后 问
你们收到的是银行存款就不需要写收据,双方都可以做账,申请退款批准就可以直接退 答
银行开出的手续费发票可以抵扣进项税么 问
银行开出的手续费专用发票可以抵扣进项税 答
老师,你好。请问股权汇款时,是不是要注明是“投资 问
超过注册资金入其他应付款,注明是的“往来款”,就只能入其他应付款科目 答
请问老师,关于企业分红,以下会计分录做的是否正确:1 问
你好,第三个计提的时候不对。借,利润分配应付股利,贷应付股利, 然后做一个结转,借利润分配未分配利润,贷,利润分配应付股利。 答

老师,我当月计提了费用,隔月才付款,并且收到发票,那做账的时候发票附在计提费用的凭证上还是付款的凭证上?
答: 您好,隔月收到发票入账的时候,放在隔月的付款凭证后面
在2018年的6月至12月计提费用了,然后在2019年1月份才付款,那么收到的发票附在付款的凭证还是计提的每个月呢?而且开票的日期是2019年的
答: 你之前实际费用在2018年吗?那就到时发票和你之前入账没有差额可以直接贴后面有差额就冲回之前按发票入账就可以。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,年前计提费用,第二年发票来了,可以贴到之前的凭证,还可以再怎么做?
答: 你好,之前做的和发票一样吗?跨年的最好记到第二年,按你发票的日期做费用
老师,2022.12.1开始租用厂房,租用1年,每月租金5万,但是出租方2023.1月给开的发票60万,请问我12月还用计提费用吗,凭证怎么做,23.1月收到60万的发票,又该怎么做凭证
老师,我有一笔2019年8月份计提的费用,发票是2050.1月份开回来的,那我发票回来后我可以附在2019.8月份相对应的那张凭证后面吗?

