您好,我公司于3月开具增值税专用发票,交纳增值税和附加税。4月份又开具了同样金额的冲红增值税专用发票。请问,该怎么做会计分录,上月交纳的附加税还用在本月记账吗?该如何操作本笔冲红的分录?谢谢!
怕孤单的大山
于2019-06-03 10:17 发布 921次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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您好!不用做。按后面开的这个做分录就好。
2016-11-15 11:49:03
你好,都是17%
2017-11-14 10:24:11
您好!过会给您分录哦
2022-04-07 18:53:53
你好
借:银行存款 106万
累计摊销 150万
贷:无形资产 200万
应交税费—应交增值税(销项税额)6万
资产处置损益 50万
2021-04-05 12:14:51
借管理费用等 应交税费 贷银行存款
2020-06-05 17:11:50
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