您好,请问收到客户给报销的餐费和打车费如何入账 问
那个计入业务招待费 答
做内账用表格做还是财务软件,收入和支需要将税点 问
建议还是财务软件做,收入和支出根据会计制度规范做账 答
你好老师,新公司刚刚成立再没有收到第一笔收入前 问
您好,是的,都计入开办费里面 答
凭证复合怎么取消? 问
同学你好 是什么软件 答
老师,您好,我一直对计提固定资产折旧方法不是太确 问
同学,你好 借:固定资产 贷:银行存款 折旧一般是年限折旧法,比如5年,没有残值。20000/5=4000 借:费用4000 贷:累计折旧4000 答
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老师,您好!请教一下,我们去年为其他单位垫付的款项少挂了其他应收款,今年收到了对方付款,我的银行存款就多了,这个怎么处理?
老师,收到打官司赔偿的一笔收入,当时前任会计做借:银行存款 10万 贷:其他应收款10万 (外账来的)请问我要怎样处理这笔挂账呢?
这是收到 保险公司员工工商赔款,全部是保险公司赔付的,公司没有出钱也没有垫付,应该怎么入账,如果直接借:银行存款贷:其他应收款,那么其他应收款该怎样转平呢
这个题 那个南宁家 在咱们家挂是不是可以借:其他应收款-南宁石油 贷银行存款 ,因为光这么一个题 也没说之前就有欠款的 是不是可以认为 先给他家打款了 然后再去拉的货
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