- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-03 14:15
不用,你实际抵减的时候做,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
三、次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
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三、次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-06-03 14:15:15
你好 按规定是记工其他收益的,没有这个科目你就记在营业外收入科目
2020-02-14 12:46:36
要用营业外支出哦 借营业外支出 贷银行存款
2016-01-11 16:30:04
你这个不是多余做营业外收入吗,那这个是需要交企业所得税的,
2020-05-11 10:20:56
财政拨款专款专用的可以
需要有备案的
2019-05-11 16:50:26
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