送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-06-03 15:36

你好,是税控服务费吗,如果是,填写减免增值税里面。

永不言弃&木林森 追问

2019-06-03 15:38

是税控服务费、现在系统里只有三张表,一个是主表  一个是销项  一个是进项 的表,没有减免的表,应该填哪块?

月月老师 解答

2019-06-03 15:46

你好,增值税减免税申报明细表,有吗

永不言弃&木林森 追问

2019-06-03 15:49

哪张表,第几行?

月月老师 解答

2019-06-03 15:50

你好,你是一般纳税人,还是小规模纳税人。

永不言弃&木林森 追问

2019-06-03 15:54

一般纳税人

月月老师 解答

2019-06-03 15:59

你好,增值税减免税申报表。

永不言弃&木林森 追问

2019-06-03 16:04

我这里没有那么多表,税务系统只有主表和销项,进项没有免税表

月月老师 解答

2019-06-03 16:09

你好,你在主表应纳税额减征额23行里面填480.

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相关问题讨论
你好,是税控服务费吗,如果是,填写减免增值税里面。
2019-06-03 15:36:34
税控设备及服务费全额抵减申报表填报 备案 登记/认定/优惠/证明一栏中 选择增值税优惠备案,点进去 一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减
2019-08-09 15:23:10
你好,减免明细表还有附表四这两个表里面的本期发生额、实际抵扣金额。
2022-01-08 19:51:38
你好!你是小规模还是一般纳税人
2019-10-10 14:59:14
主表应纳税减征额, 还有减免明细表,附表四本期发生额实际抵扣金额里面填写。
2021-11-02 08:36:34
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