送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-06-03 16:38

你好,公司筹建期交房租,计入借预付账款--租赁费18000,贷银行存款18000,
借管理费用--开办费,应交税费--应交增值税,贷预付账款--租赁费

慕雨年华& 追问

2019-06-03 16:41

能详细点吗?4月28日支付时怎么做,5月份的分录没有到发票,6月7月分录如果八月收到发票怎么做

慕雨年华& 追问

2019-06-03 16:43

想知道细节,不是很能理解

庄老师 解答

2019-06-03 16:47

公司筹建期,4月28日支付时怎么做,借预付账款--租赁费18000,贷银行存款18000,5-7月份不用做账,八月收到发票,借管理费用--开办费,应交税费--应交增值税,贷预付账款--租赁费

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