送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-06-03 16:38

你好,公司筹建期交房租,计入借预付账款--租赁费18000,贷银行存款18000,
借管理费用--开办费,应交税费--应交增值税,贷预付账款--租赁费

慕雨年华& 追问

2019-06-03 16:41

能详细点吗?4月28日支付时怎么做,5月份的分录没有到发票,6月7月分录如果八月收到发票怎么做

慕雨年华& 追问

2019-06-03 16:43

想知道细节,不是很能理解

庄老师 解答

2019-06-03 16:47

公司筹建期,4月28日支付时怎么做,借预付账款--租赁费18000,贷银行存款18000,5-7月份不用做账,八月收到发票,借管理费用--开办费,应交税费--应交增值税,贷预付账款--租赁费

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你好,公司筹建期交房租,计入借预付账款--租赁费18000,贷银行存款18000, 借管理费用--开办费,应交税费--应交增值税,贷预付账款--租赁费
2019-06-03 16:38:53
你好 借:长期待摊费用 119771.2,其他应收款 1万,贷:银行存款 129771.2 
2022-03-07 16:58:14
你好,入其他应付款或其他应收款
2017-03-27 10:46:01
您好,收不回的原因是?
2020-11-09 14:47:08
借其他应收款贷银行存款, 然后按月分摊借管理费用 贷其他应收款。
2022-03-08 16:03:47
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