送心意

文老师

职称中级职称

2019-06-03 21:52

您好,您是什么科目是负数

Hanna 追问

2019-06-03 21:53

回来的材料比我们发出去的要多很多

Hanna 追问

2019-06-03 21:54

有一个客户是我们发一样材料给他们加工剩下他们材料是自己购买,所以回来的的金额比较大

文老师 解答

2019-06-03 21:55

您的意思是他其实有部分是他们的材料做的,而不是你们的材料去给他加工了是吗

Hanna 追问

2019-06-03 21:56

有一部分是的,其他的是我们的

文老师 解答

2019-06-03 21:58

那是你们委托他们采购的,还是就相当于是你们就买的他的成品

Hanna 追问

2019-06-03 22:02

不是,我们就是买他加工好的产品外加加工费

文老师 解答

2019-06-03 22:14

那他代购的原材料,是不是应该开材料发票给你公司

Hanna 追问

2019-06-03 22:16

是的,有一部分,剩下一部分是加工费

文老师 解答

2019-06-03 22:22

那您需要材料销售方给您开发票,正常办理入库,您再做个出库单发给加工方

文老师 解答

2019-06-03 22:22

这样就可以了,委托加工物资就不会出现负数了

Hanna 追问

2019-06-03 22:24

老师,这个人这样说对吗?可以这样做吗?

Hanna 追问

2019-06-03 22:27

老师,材料不是我们自己买的,是受托方自己买的,受托方做好了材料给我们才开材料和加工费发票给我们

文老师 解答

2019-06-03 22:44

那还是你材料没有入账,您材料入账了,借原材料贷 应付账款,借委托加工物资贷原材料,发生加工费,借委托加工物资贷应付账款,完工入库,借库存商品代委托加工物资

Hanna 追问

2019-06-03 23:04

老师,可以把完整分录写一次吗?

Hanna 追问

2019-06-03 23:05

老师,材料回来的价格包括了加工费,我发出去200,回来的材料加加工是400这样的形式

文老师 解答

2019-06-04 06:38

所有的分录我上面都写了

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您好,您是什么科目是负数
2019-06-03 21:52:36
你好,借应付账款 贷预付账款
2019-07-22 17:14:55
您好,分录,借:营业外支出,0.8,应付账款/0.1元,贷:应付账款/0.9元。
2017-04-06 20:00:49
你好,可以把之前错的分录红字冲销,然后编写正确的。
2019-10-23 09:03:09
今年收到发票才能调账,没有发票无法调账。
2018-07-06 12:11:01
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