送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-06-03 22:03

你好是记入库存商品成本的

余生很美 追问

2019-06-03 22:28

老师,财税39号文中加计扣除10%有点疑惑,公司是去年10月份成立的,今年四月份才有销项税额,四月和五月全部都是动产租赁,那公司应该从什么时候开始算加计扣除呢?没有认证的进项票比较多,五月份不用交增值税

余生很美 追问

2019-06-03 22:29

没有产生增值税的情况下,可以加计扣除吗

徐阿富老师 解答

2019-06-03 22:31

你好,只有销项大于进项时才加计扣减

余生很美 追问

2019-06-03 22:36

那可以先不认证那么多进项税额,每月进项税额少认证一点,这样销项税额就大于进项税额,然后做加计扣除,可以吗

徐阿富老师 解答

2019-06-03 22:40

你好,这样也是可以的,但是加计抵减也是可以留着以后抵减的,一样的

余生很美 追问

2019-06-03 22:41

不太懂?以后抵减

徐阿富老师 解答

2019-06-03 22:42

你好,就是你没有抵减过的,这个10%,可以自己登记备查账或电子表格,以后需要时可以拿出来抵减

余生很美 追问

2019-06-03 22:43

以后怎么抵减呢?

徐阿富老师 解答

2019-06-03 22:45

你好,一样的啊,这不是一样的计算出来,比如这个月可以抵减额100元,没有抵,你记起来,下月要交税时可以抵100元

余生很美 追问

2019-06-03 22:48

从几月的进项税额开始计算呢?需不需要填在增值税申报表里?还是累计一起填呢?

徐阿富老师 解答

2019-06-03 22:49

你好,4月份开始啊,有抵扣再填,学堂里也要这个课程,有空可以去看看

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