送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-06-04 08:44

同学。内账买票的这部分税金你应该是计入管理费用,而不是通过税金科目核算。

会计学堂 追问

2019-06-04 09:58

分录是不是这样做的,借:管理费用,应交税费-进项税贷:银行存款?

会计学堂 追问

2019-06-04 10:07

老师能回复下我吗

陈诗晗老师 解答

2019-06-04 10:14

你内账处理单独购发票的款项是
借:管理费用
贷:银行存款
借 应交税费-增值税-进
贷:管理费用。
也可以按你的分录一笔处理

会计学堂 追问

2019-06-04 10:35

老师我刚在忙,你说的分录一笔处理  是这样吗?借:应交税费-进项税贷:银行存款?

陈诗晗老师 解答

2019-06-04 10:40

是的。同学。就是你上面的分录。

会计学堂 追问

2019-06-04 10:43

有差额进营业处收入?
购进50,发票实际税额80
这样的情况

陈诗晗老师 解答

2019-06-04 10:46

是的,同学。如果多出来就是属于你的营外收。

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