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会计学堂
于2019-06-04 08:36 发布 1884次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-06-04 08:44
同学。内账买票的这部分税金你应该是计入管理费用,而不是通过税金科目核算。
会计学堂 追问
2019-06-04 09:58
分录是不是这样做的,借:管理费用,应交税费-进项税贷:银行存款?
2019-06-04 10:07
老师能回复下我吗
陈诗晗老师 解答
2019-06-04 10:14
你内账处理单独购发票的款项是借:管理费用贷:银行存款借 应交税费-增值税-进贷:管理费用。也可以按你的分录一笔处理
2019-06-04 10:35
老师我刚在忙,你说的分录一笔处理 是这样吗?借:应交税费-进项税贷:银行存款?
2019-06-04 10:40
是的。同学。就是你上面的分录。
2019-06-04 10:43
有差额进营业处收入?购进50,发票实际税额80这样的情况
2019-06-04 10:46
是的,同学。如果多出来就是属于你的营外收。
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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