上个月开票收入有20万,按照这个数据申报了印花税。这个月开了发票15万,红冲了上个月其中一次4万,申报这个月印花税的时候我是按照15万去申报,还是按照15万减去红冲的4万,剩余11数据去申报印花税?
高高的巨人
于2019-06-04 10:16 发布 1847次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-06-04 10:17
你好,印花税不是按照收入申报的。是按照合同金额申报的。
相关问题讨论

你好,印花税不是按照收入申报的。是按照合同金额申报的。
2019-06-04 10:17:44

不需要缴纳印花税的。
2021-10-19 11:07:26

你好,如果是负数的就不用申报印花税了。
2020-03-12 11:04:59

您好
9月份开了红冲发票,申报印花税是要减掉红冲的不含税销售额申报
2019-10-14 15:57:54

这个印花税是根据你们合同缴纳。
2019-01-09 10:41:23
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