请教老师,四五月分都有待认证进项票,只是做账了,报增值税申报表的时候都没有填写数额,对吗?还是五月份都 做完认证,填写留抵额?六月分才能开销项票,在六月份再认证转到进项票进项抵扣可以吗?七月份报报表的时候是不是能互抵?
蔳荷绿
于2019-06-04 11:03 发布 844次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-04 11:07
您好
四五月分都有待认证进项票,只是做账了,报增值税申报表的时候都没有填写数额,对的
六月分才能开销项票,在六月份再认证转到进项票进项抵扣可以
七月份报报表的时候可以抵减
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你好同学,不抵扣勾选的话,申报表上不用填进项信息。
2021-10-12 11:16:06
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你好这个是的,直接空保存就可以
2021-07-14 08:58:47
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您好
12月的进项票没有使用,没有勾选,增值税申报表不需要填写进项税金额
2020-01-04 15:10:29
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您好,您是认证的所属2020.1月份的发票是吗
2020-03-01 10:38:46
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不会出事,只要是实际经营真实的经营,能向税局说明清楚就没有问题的
2019-01-07 11:41:14
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蔳荷绿 追问
2019-06-04 11:08
bamboo老师 解答
2019-06-04 11:09