2019年5月份开具的一张专票税率开错了,本来是13%,有一项开成3%(见图1),6月份联系购货方开了红字信息表,我按照红字信息表开了红字发票,并把正确的发票开给对方了,那么我6月份申报5月份的增值税是按照错的税率填报吗(见图2))?坐等解答!
莳桦
于2019-06-04 12:34 发布 1120次浏览
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郭老师
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