开票员在2019.5开票时候一张17.16的发票税率开错了 开成16%的税额2.74 现在6月份才发现 6月份要开具红字发票 再开具一张正确的 现在想问一下 申报5月份的增值税时 是不是就是按照现在总额申报增值税(包含16%税点的发票),还是自己计算13% 按照正确的申报?
静
于2019-06-11 14:11 发布 603次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论
现在只需在开票系统中开具红字发票信息表就可以了
2018-07-27 10:15:09
若当月收入总额为负数,增值税申报表了收入也填负数
2019-04-12 19:58:04
对的,同学,你的理解 是正确的
2022-08-04 16:36:34
同学你好
按照正数发票与负数发票抵消以后的金额申报增值税
2021-01-19 19:08:26
你好,同学,税务机关通知单收到了吗
2020-11-16 10:01:27
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