我计提时不做,发放才做,结果好像跟你一样,也是对的吧 分录 计提工资:计提应发工资借:管理费用等 货:应付职工薪酬 发放工资:借:应付职工薪酬-工资贷:其他应付款-代扣员工餐费 银行存款等 支付餐厅餐费:借:其他应付款-代扣员工餐费 贷:银行存款等
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于2015-09-10 11:33 发布 1034次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
相关问题讨论
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可以的
2015-09-10 11:35:39
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你好 借其他应收,贷银行
借应付工资,贷其他应收
2023-11-15 09:49:12
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您好!电费,餐费计入其他应收款。
迟到这个不用单独记,因为做工资表的时候这部分就没算工资。
2016-12-05 09:33:25
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你好,就是你申报个税的时候,并入交纳的
2021-07-27 15:10:20
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计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2022-07-12 08:32:35
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