老师,我想问一下对方发票开错了 ,已经跨月。我已经认证了是不是需要我报完这个月税之后给他申请红字发票,等我下个征期报税的时候再做进项税额转出?
陆
于2019-06-04 14:37 发布 846次浏览
- 送心意
靖曦老师
职称: 高级会计师,初级会计师,中级会计师
2019-06-04 14:57
开具红字增值税发票申请”,到主管税局盖章证明,然后连同发票一起还给开具方,由开具方开出红字发票,凭红字发票入账进项转出。
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您好,如果发票已经认证做账了,就不用退回采购方填写红字信息表,销售方给开红字发票,采购方做进项税额转出
2020-06-19 09:45:41
同学你好,这个先按交税处理了,因为进项税额转出,等同于没有进项税额可以抵扣,
2022-03-11 18:22:53
你好,开具了红字不是做进项转出,而是进项负数
借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税 额)
2017-11-27 11:41:29
你现在调整不了,你问你税务局那边能把退税勾选改成抵扣勾选吧。
2022-03-11 17:50:10
你好,这种情况下你不应该申请红字信息表,你问下你税务局那边儿还能给你把这个退税公选的发票改成抵扣公选吧?
2022-03-11 16:54:36
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陆 追问
2019-06-04 15:23
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2019-06-04 15:28