送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-06-04 16:31

你好,是的,业务招待费需要在汇算清缴的时候纳税调增。

答疑佘老师 追问

2019-06-04 16:32

是怎么调增呢?有多少调多少吗

答疑佘老师 追问

2019-06-04 16:33

比如我这一年发生了1万业务招待费,那这1万我都要调增利润吗?是要调增40%吗

月月老师 解答

2019-06-04 16:51

你好,业务发生额的60%和收入的千分之五按小值税前扣除。

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相关问题讨论
你好,是的,业务招待费需要在汇算清缴的时候纳税调增。
2019-06-04 16:31:46
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。只要发生业务招待费,都是要调整增加一部分的
2015-11-03 15:50:24
为什么业务招待费是支出,同理的还有公会经费,职工福利费,教育经费这些都是支出,为什么要加进所得额里去计算所得税? 所得税不是人的所得吗?
2015-10-15 14:02:24
业务招待费 什么 0.05% 收入的千分之五 业务招待费实际发生额的60% 计算出的结果比较,那个小按那个扣除。
2017-05-23 12:45:32
你好,就填写实际发生多少,然后税务允许扣除的标准是多少?然后他差异就自动调整了。
2023-10-26 10:58:46
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