送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-06-04 17:08

你好,补做进项税,借管理费用、原材料(负数),借应交税费--应交增值税(进项税额)

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相关问题讨论
你好,补做进项税,借管理费用、原材料(负数),借应交税费--应交增值税(进项税额)
2019-06-04 17:08:32
你好,你怎么少做了,少的部分在哪个科目里面。
2019-06-03 11:43:37
你是小规模还是一般纳税人?
2017-02-23 10:53:28
你好; 你这个具体业务是什么 ; 你去看看是不是有预收客户的款 ;导致先付款给你; 你做到了借银行存款贷应收账款; 所以 你才会有余额的
2022-04-25 11:53:59
这个分录对的,你把进项转出结转到转出未交增值税就可以 借应交税费-应交增值税-进项转出 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2019-05-03 00:38:18
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