老师您好,我想请问下,我们公司有位员工的工资和五险一金,在我们集团的一家公司购买,每个月我们把费用转给帮忙发放工资和五险一金的,这笔费用我怎样出账比较好
醒醒
于2019-06-05 09:53 发布 1045次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-05 10:08
您好
借:管理费用——工资
管理费用——单位社保费
管理费用——单位公积金
贷:应付职工薪酬-工资
应付职工薪酬——单位社保费
应付职工薪酬——单位公积金
借:应付职工薪酬-工资
应付职工薪酬——单位社保费
应付职工薪酬——单位公积金
贷:银行存款
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应付职工薪酬——单位社保费
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贷:银行存款
2019-06-05 10:08:23
你好,是的,福利费需要先计提,然后支付
2017-07-25 16:51:08
借:应付职工薪酬 ——工资
贷:股本
2018-04-13 16:06:25
那你们挂往来代买而已,不用入公司费用
2017-01-02 23:45:56
你好,账上数还是需要保留小数位
2016-08-18 16:19:59
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