- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-06-05 10:25
你是哪里 不对的了,同学
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你是哪里 不对的了,同学
2019-06-05 10:25:41
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2019-07-01 11:12:30
审计的抽查凭证一般按下面的程序进行: 1、根据被审计单位凭证数量(以本为单位)及会计科目的使用情况,初步确定抽查的会计科目及每月凭证抽查的数量,如抽查“银行存款”科目,每月随机抽查2本凭证。 2、对被抽查的会计科目及会计凭证,主要检查一下内容并记载审计底稿:财务手续是否履行齐全、财务内控制度是否有效、凭证要素是否齐全、所附原始发票是否符合规定、金额是否正确、与日记账、明细账是否相符等。 3、最后要根据检查的请况,在审计工作底稿中做出自己的审计判断(结论),如存在什么问题、违反了什么财务规定、应怎样改进,账证是否相符等。
2020-04-06 15:29:21
你好!这个不行,你要去核对,看具体是什么原因产生的
2023-11-22 14:53:39
你好 你们实际是什么业务 怎么做分录的 说下便于回复
2019-06-05 16:31:08
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