我想咨询一下,我们供应商给我们送货来,我们以他们的出库单金额做入库单,这个是不含税价,然后做账时会计以入库单挂账。但是对方结账时开票金额是以含税价减掉反给我们的销售提成开的票。这个账怎么处理?
逢考必过HH
于2019-06-05 11:09 发布 1146次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-06-05 11:10
返利记营业外收入
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返利记营业外收入
2019-06-05 11:10:16
同学你好,这个因为是低于实际税率13%来收的税点,对方是想用发票上面的价税合计数来收你10%哈,这样他能少损失点。比如不含税价是100,按照1.1来算,给他的钱时100*1.1=110。按照除以0.9来算,给他的钱是111.11,但是票上面他会按照13%去交税款哈。还有一种情形,对方就是按照价内税给你算哈,营改增以前增值税是价内税
2022-04-08 16:34:03
您好!这个实际上现实操作中,有2种,一种是比如10000元,加9个点,就付10900给对方,对方开10900的发票。
还有一种,对方给你开10000发票,你对私付给他900块
这2种,没有谁对谁错。看双方怎么样谈。
2016-11-28 10:32:32
0.92是代表8个点吗?
2018-10-22 20:42:33
可以这样操作,是给你开的专票还是普票
2018-07-04 14:47:11
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