送心意

五条悟老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-06-05 11:54

您好:借:应付账款 ——货款 9990  财务费用——手续费10 贷:银行存款10000

会计学堂辅导老师 追问

2019-06-05 12:48

借:应付账款—货款10000财务费用—手续费10贷:银行存款10000营业外收入10,老师为什么不是这样做呢?还没有收到发票之前,做账挂实际支付的货款

五条悟老师 解答

2019-06-05 13:52

您好,要看您之前应付账款做的是10000还是9990,如果是前面的,就按照您的分录来

会计学堂辅导老师 追问

2019-06-05 15:18

如果按照老师您的会计科目,就增加了财务费用,实际上这笔财务费用是在供应商的货款里面抵减的。在我这方实际没有增加到财务费用,但是如果按照我的会计科目来做,入库存是:10000元,等到回发票实际金额是9990元,所以我不知道怎么做才好?

五条悟老师 解答

2019-06-05 15:23

您好,建议您等买方给您发票了再做分录吧。

会计学堂辅导老师 追问

2019-06-05 15:27

那我回到货入库存的分录,怎么做呢?

五条悟老师 解答

2019-06-05 15:30

买的是原材料还是库存商品

会计学堂辅导老师 追问

2019-06-05 15:33

库存商品,发票是不按时回到的,有时隔了好几个月,回票时,好几笔款一起开票的

五条悟老师 解答

2019-06-05 15:37

您好
1.进货:
借:库存商品
  进项(一般纳税人)
 贷:银行存款
2.销售出库的:
借:银行存款
 主营业务收入
 销项(一般纳税人)
3.结成本:
借:主营业务成本
 贷:库存商品

会计学堂辅导老师 追问

2019-06-05 15:46

支付货款时,发票的金额和入库单金额不符呢

会计学堂辅导老师 追问

2019-06-05 16:14

老师在吗,能帮忙解答一下吗

五条悟老师 解答

2019-06-05 16:46

这个为什么会不符?

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