- 送心意
叮当老师
职称: 税务师,初级会计师,建筑业
2019-06-05 13:52
你好!红字发票大于收入,出现负的金额和税额,填报增值税申报表时:在“未开具发票”栏填列和负数金额、税额相等的数字--即做“无票收入”,让当月的申报数为零,等以后开具发票时,再冲回就行了。
相关问题讨论
你好!应该不可以出现负数,保存不了,需要在无票收入里面填写差额,是零就可以了
2019-11-08 16:24:56
你好!红字发票大于收入,出现负的金额和税额,填报增值税申报表时:在“未开具发票”栏填列和负数金额、税额相等的数字--即做“无票收入”,让当月的申报数为零,等以后开具发票时,再冲回就行了。
2019-06-05 13:52:16
你好,如果是开具负数发票,然后开具一份正确的,应当是不影响当月数据的
2016-12-13 15:00:05
你好,按正数销项金额减去负数销项金额之和的余额做收入,税款申报
2019-05-30 15:08:49
你好!5月的销项不能抵扣4月的。
2018-05-07 10:54:29
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