生产型企业5月有一单出口业务,5月确认了收入,6月份先进行增值税申报,再进行出口退税申报,免抵额需要交附加税,是算作5月附加税呢是6月的呢
三好
于2019-06-05 17:58 发布 974次浏览
- 送心意
武老师
职称: 注册会计师
2019-06-05 17:59
按你交增值税的哪个月的确认
相关问题讨论
你好,先申报增值税再申报出口退税
2019-11-23 17:13:00
你好,各地规定不一样,要问当地税务局的。
2019-04-17 16:56:26
你好,要开票的,开具增值税普通发票!出口的征税率与退税率之差,要作进项税额转出!
2018-09-04 12:59:38
不用的,当期的要填在下期
2017-09-13 13:11:57
你好!出口退税是申报之后
2024-02-21 15:52:34
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三好 追问
2019-06-05 18:03
武老师 解答
2019-06-05 18:57