送心意

玲老师

职称会计师

2019-06-06 09:03

你好   做进项转出处理

国际夏 追问

2019-06-06 09:06

原凭证
借:运输费149794.63
    应交税费-增值税进项税14979.45
    贷:应付账款164774.08
请问进项税额转出的会计分录怎么做

玲老师 解答

2019-06-06 09:14

分录和原来的一样  金额负数  填写报表时填写进项转出 原因选择红字发票

上传图片  
相关问题讨论
你好 做进项转出处理
2019-06-06 09:03:39
记账 红字的进项税额,
2016-05-26 13:48:31
学员您好,做应交税费-进项税额转出的蓝字
2022-01-07 17:22:47
您好,借方做进项税额的红字哦,先做一笔分录把7月份认证的那张发票冲红,做8月份账的时候再做重开的那张发票的分录
2022-01-07 17:42:14
进项税额转出是已经 认证的发票,
2018-12-28 11:50:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...