送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-06-06 11:54

你好!
可以记入管理费用-技术服务费

追问

2019-06-06 11:58

那老师贷方是贷:应收账款,这样可以吗?

蒋飞老师 解答

2019-06-06 12:02

是你们开出去的发票吗

追问

2019-06-06 12:05

是的

蒋飞老师 解答

2019-06-06 12:31

借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)

追问

2019-06-06 14:11

老师跨月的专票冲红了,开了张水果的负数发票怎么做账呢?

蒋飞老师 解答

2019-06-06 14:38

借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)(如果免税,这行不用写)
(金额用负数表示)

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