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晓
于2019-06-06 11:53 发布 1800次浏览
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-06-06 11:54
你好!可以记入管理费用-技术服务费
晓 追问
2019-06-06 11:58
那老师贷方是贷:应收账款,这样可以吗?
蒋飞老师 解答
2019-06-06 12:02
是你们开出去的发票吗
2019-06-06 12:05
是的
2019-06-06 12:31
借:应收账款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-06-06 14:11
老师跨月的专票冲红了,开了张水果的负数发票怎么做账呢?
2019-06-06 14:38
借:应收账款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)(如果免税,这行不用写)(金额用负数表示)
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蒋飞老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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晓 追问
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晓 追问
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蒋飞老师 解答
2019-06-06 14:38