- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好
借:财务费用 -20
借:应付账款 20
2019-06-06 14:01:33

您好
收到实物销售返利方冲减有关存货成本,并要计缴增值税。需分两种情况处理:
(1)若供货方开具增值税专用发票,则:
借:库存商品
应交税金——应交增值税(销项税额)
贷:主营业务成本
(2)若不开具增值税专用发票,则:
借:库存商品
贷:主营业务成本
2017-01-22 11:34:05

发票上面的金额是90000元还是89990元?
2018-07-24 10:43:37

您好!借:应付账款 90000 财务费用 -10 贷:银行存款或现金
2018-07-23 21:58:45

您好!借:应付账款 90000 财务费用 -10 贷:银行存款或现金 89990
2018-07-23 21:35:18
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