- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-06-06 14:18
你好
借:管理费用-差旅费
贷:其他应付款
这是还没付款了
付款时
借:其他应付款
贷:银行存款
相关问题讨论

您好
请问是报销的时候直接用银行存款支付的么
2019-05-13 19:44:02

你好
借:管理费用-差旅费
贷:其他应付款
这是还没付款了
付款时
借:其他应付款
贷:银行存款
2019-06-06 14:18:52

这个的话 还是分两个分录 比较好的
2020-06-08 22:52:12

借:差旅费2305元:
根据销售部报销差旅费2305元,以银行存款支付,记录在借方为差旅费2305元。
贷:银行存款2305元:
根据销售部报销差旅费2305元,以银行存款支付,记录在贷方为银行存款2305元。
本次报销的记账科目为:借:差旅费2305元;贷:银行存款2305元。
2023-03-02 16:45:13

同学,你好,这个可以的。
2021-04-16 16:30:43
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