送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-06-06 14:18

你好
借:管理费用-差旅费
贷:其他应付款
这是还没付款了
付款时
借:其他应付款
贷:银行存款

正直的火龙果 追问

2019-06-06 14:22

没有发生借款  实报实销的   不应该是
借:管理费用-差旅费
 贷:银行存款

为什么有些账务处理成
 借:管理费用:差旅费
贷:其他应付款

月月老师 解答

2019-06-06 14:23

你好,第一笔没有问题。第二笔就是当时没付款拿来发票了,后期付款。

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相关问题讨论
您好 请问是报销的时候直接用银行存款支付的么
2019-05-13 19:44:02
你好 借:管理费用-差旅费 贷:其他应付款 这是还没付款了 付款时 借:其他应付款 贷:银行存款
2019-06-06 14:18:52
这个的话 还是分两个分录 比较好的
2020-06-08 22:52:12
借:差旅费2305元: 根据销售部报销差旅费2305元,以银行存款支付,记录在借方为差旅费2305元。 贷:银行存款2305元: 根据销售部报销差旅费2305元,以银行存款支付,记录在贷方为银行存款2305元。 本次报销的记账科目为:借:差旅费2305元;贷:银行存款2305元。
2023-03-02 16:45:13
同学,你好,这个可以的。
2021-04-16 16:30:43
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