送心意

文老师

职称中级职称

2020-03-25 13:18

您好,应该是最后一个是贷其他应收款2000,也就是借,其他应收款2000贷银行存款2000,借库存现金1625,借管理费用差旅费375贷其他应收款2000

依水落花听雨 追问

2020-03-25 13:22

那就是,借库存现金1625借管理费用差旅费375贷其他应收款2000

依水落花听雨 追问

2020-03-25 13:23

请问老师,他在预支的时候我做了分录了,今天报销回来,以前那分录还用删除吗

文老师 解答

2020-03-25 19:46

那现在只需要做借库存现金1625,借管理费用差旅费375贷其他应收款2000

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没有足额支付停车费时,或者前期有借支时。
2024-03-25 11:53:06
你好,对的,计入其他应收款
2019-06-17 16:02:38
你好,你的做法是正确的,如果当做现金做账一般为了区分会直接用“备用金”科目,这种就相当于一直保证前台手里有这笔钱,每次用了又补上
2022-05-22 20:07:42
你好!可以的。可以这样。
2018-05-10 11:14:39
您好,您的分录是不可以的
2022-03-21 06:34:08
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