请问老师,同事预支2000差旅费,回来报销1625,实际花了375。借,其他应收款2000贷银行存款2000,借库存现金1625,借管理费用差旅费375贷银行存款2000对吗
依水落花听雨
于2020-03-25 13:17 发布 1040次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-03-25 13:18
您好,应该是最后一个是贷其他应收款2000,也就是借,其他应收款2000贷银行存款2000,借库存现金1625,借管理费用差旅费375贷其他应收款2000
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
没有足额支付停车费时,或者前期有借支时。
2024-03-25 11:53:06
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,对的,计入其他应收款
2019-06-17 16:02:38
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,你的做法是正确的,如果当做现金做账一般为了区分会直接用“备用金”科目,这种就相当于一直保证前台手里有这笔钱,每次用了又补上
2022-05-22 20:07:42
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好!可以的。可以这样。
2018-05-10 11:14:39
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,您的分录是不可以的
2022-03-21 06:34:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
依水落花听雨 追问
2020-03-25 13:22
依水落花听雨 追问
2020-03-25 13:23
文老师 解答
2020-03-25 19:46