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life
于2019-06-06 14:27 发布 1237次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-06-06 14:29
那就根据实际取得的三万多的发票,先红冲上月做的暂估分录对应的部分,然后按实际取得发票的金额,重新编制入账分录。
life 追问
2019-06-06 14:33
冲暂估是先冲3万多,其他的先不管吗?还是6万多的暂估全部冲销
张艳老师 解答
2019-06-06 14:34
1、是的,其他的先不管了。2、或者也可以整体6万多全部红冲,然后有发票的做一笔,没有发票的继续做暂估分录。
2019-06-06 19:18
全部红冲,再不暂估了可以不?
2019-06-06 19:19
也可以这样就说明是调整之前暂估成本了。
2019-06-06 19:21
老师,什么意思,我没明白
2019-06-06 20:12
可以的,这样操作就是对之前的暂估成本进行调整了。说明之前暂估6万多,是不正确的,根据发票3万多的成本就是真实的成本了。
2019-06-06 20:14
这个回复仅针对您倒数第二次的回复,和您最开始的回复没有关系。具体如何调整,是要看具体的成本是多少?如果不能取得发票,也是要暂估成本入账的。
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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