送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-06-06 14:29

那就根据实际取得的三万多的发票,先红冲上月做的暂估分录对应的部分,然后按实际取得发票的金额,重新编制入账分录。

life 追问

2019-06-06 14:33

冲暂估是先冲3万多,其他的先不管吗?还是6万多的暂估全部冲销

张艳老师 解答

2019-06-06 14:34

1、是的,其他的先不管了。
2、或者也可以整体6万多全部红冲,然后有发票的做一笔,没有发票的继续做暂估分录。

life 追问

2019-06-06 19:18

全部红冲,再不暂估了可以不?

张艳老师 解答

2019-06-06 19:19

也可以这样就说明是调整之前暂估成本了。

life 追问

2019-06-06 19:21

老师,什么意思,我没明白

张艳老师 解答

2019-06-06 20:12

可以的,这样操作就是对之前的暂估成本进行调整了。说明之前暂估6万多,是不正确的,根据发票3万多的成本就是真实的成本了。

张艳老师 解答

2019-06-06 20:14

这个回复仅针对您倒数第二次的回复,和您最开始的回复没有关系。
具体如何调整,是要看具体的成本是多少?如果不能取得发票,也是要暂估成本入账的。

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