- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-06-06 14:29
那就根据实际取得的三万多的发票,先红冲上月做的暂估分录对应的部分,然后按实际取得发票的金额,重新编制入账分录。
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那就根据实际取得的三万多的发票,先红冲上月做的暂估分录对应的部分,然后按实际取得发票的金额,重新编制入账分录。
2019-06-06 14:29:04
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你好,上期暂估怎么做的帐
2020-01-31 16:43:55
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你好,嗯额,那是的 呢,成本是5月份的
2019-07-04 17:26:45
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您好
暂估的红冲按发票3000入账。
2021-12-01 17:12:51
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如果成本数据齐全,就没有必要倒推
2016-05-19 16:53:45
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