送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-06 16:29

您好
同时收到发票的话
借 管理费用~办公费
贷 库存现金

郭guoguo 追问

2019-06-06 16:40

假如这笔快递费是3月份发生的,3月份收到发票,那么一定要在3月份的时候做账?还是可以跨月做账?

bamboo老师 解答

2019-06-06 16:43

按照及时性原则 应该收到的时候就入账 金额不大 也可以跨月做账

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相关问题讨论
您好 同时收到发票的话 借 管理费用~办公费 贷 库存现金
2019-06-06 16:29:53
你好,你们充值这个是平台服务费吗?借预付账款贷银行存款 用多少借销售费用服务费贷预付账款 刷单的佣金,快递费借销售费用,佣金运费贷银行存款。
2021-07-20 10:34:19
分录,借;管理费用-邮寄费,109,其他应收款,191,贷:现金或者银行存款,300
2017-04-28 11:46:04
你好,需要填写费用报销单,同时填写支出证明单的
2018-05-15 09:59:27
你好,是快递文件发生的费用吗?
2019-10-11 11:46:27
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