送心意

文老师

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2019-06-06 20:14

您好,支付租金 没有来发票,借预付账款货其他应收款——某某单位贷银行存款
您需要预提资金记入费用的话 借管理费用——租金贷其他应付款——暂估
以后来了发票,先冲预提,借管理费用——房租负数,其他应付款——暂估负数,然后根据发票入账,借管理费用贷预付账款或其他应收款--某某单位

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您好,支付租金 没有来发票,借预付账款货其他应收款——某某单位贷银行存款 您需要预提资金记入费用的话 借管理费用——租金贷其他应付款——暂估 以后来了发票,先冲预提,借管理费用——房租负数,其他应付款——暂估负数,然后根据发票入账,借管理费用贷预付账款或其他应收款--某某单位
2019-06-06 20:14:01
你好,可以做应付账款,你暂估入库就行。
2019-12-31 10:22:35
但是4件货全部给对方发过去 这个是你销售给客户? 回来一件产品的货和发票 剩下的3件1月给我开发票和发货 这个是你购买么?是这样么?购买方做借库存商品 贷应付账款,销售货物那就做借发出商品 贷库存商品,要是开发票或者是收款可以确认收入,那就做借应收 贷主营业务收入应交税费应交增值税
2019-12-31 10:34:58
你好!没关系的啊。你一开始做借预付账款 贷现金等 后面再付另外一半,借管理费用-办公费等 贷预付账款 现金
2017-07-19 10:01:03
你好,这个是租金费用还是收入
2017-01-03 17:15:23
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