- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,红字增值税进项票应当是做进项负数,而不是进项税额转出啊
借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-06-06 21:31:48
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你好!借:相关费用 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
2018-07-12 13:39:53
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同学你好
借固定资产
贷实收资本
借原材料10000
借进项1300
贷应付账款11300
2022-06-22 09:45:47
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借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2019-12-29 17:06:35
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计提借应交税费-增值税加计扣除
贷其他收益
不结转,以后抵扣交税
借应交税费-未交增值税
贷应交税费-增值税加计扣除
银存
2019-08-21 10:42:23
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