老师我想问一下,小规模公司法人往公司入资作为注 问
你好,那个没有次数限制的 答
老师 你好!小规模纳税人上个月开的 专票, 借 应收 问
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数 答
老师您好,公司想开展针对孩子托管的业务,请问经营 问
参考:学生托管服务,儿童看护服务 答
老师好,建筑行业一个4000多万的项目,餐费、茶叶费 问
你好,这个比例来说是正常的 答
老师,您好,应交税费月底怎么做账呢,需要结转进项和 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 答
销售鲜活肉类产品,开出免税的增值税普票,比如发票金额10元,税额0,增值税减免税申报表中免税销售额填10还是10/1.09,免税额填10*0.09还是10/1.09*0.09
答: 10/1.09,这个是你的金额,同学
公司开出一张税率为“免税”的机动车销售发票,发票合计金额为17000元,税额为0,申报《增值税减免税——免税项目》时,免征增值税销售额填17000,免税额应该填什么?
答: 您好,免税额=17000*10%/(1+10%)=1545.45,这样填写就行了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
减免增值税普通发票,销项金额30000元,税额0,请问分录?
答: 这个你开发票是开免税还是开啥,开免税就借应收 贷主营业务收入,没有税额分录
雪莲花 追问
2019-06-07 19:17
武老师 解答
2019-06-07 19:18
雪莲花 追问
2019-06-07 19:24
武老师 解答
2019-06-07 19:29
雪莲花 追问
2019-06-07 21:37
武老师 解答
2019-06-07 21:52
雪莲花 追问
2019-06-08 09:07
武老师 解答
2019-06-08 09:23