老师,我们之前借给了法人一笔款,做的是借:其他应收款 贷:银行存款 之后我们用法人私人银行卡发放了工资,购买了许多办公用品,做的分录是借:管理费用 负数贷:其他应收款负数,这样做对吗
程程342
于2019-06-08 15:54 发布 786次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-08 15:55
做管理费用 正数贷其他应收款 正数就可以,你咋做负数
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您好,可以这样做的呢
2020-12-28 15:19:59
你好,你想问什么问题
2020-10-10 15:27:16
你的处理分录是正确的
2019-01-14 14:29:46
借其他应收款贷银行存款,再借管理费用贷其他应收款
2020-11-09 17:29:55
您好!可以的。可以这样做
2020-05-22 09:46:34
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程程342 追问
2019-06-08 15:58
maize老师 解答
2019-06-09 13:38